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2005年中国内部审计10件大事
发表时间: 2005-12-29 浏览次数:1256  
在即将过去的一年里,全国广大内部审计机构和内审人员以“三个代表”的重要思想为指导,在审计机关、部门、企事业单位的领导下,与时俱进、开拓创新,内部审计各项工作取得了长足的进步和发展。近日,中国内部审计协会遴选出10件大事,作为对2005年内部审计工作的总结与回眸:

  一、2005年1月11日至14日,中国内部审计协会省级秘书长工作会议在天津市召开,本次会议有33位秘书长对本地区内部审计工作的经验进行了系统总结,7个单位作了典型发言。会议通过投票、民主评议,共评出12家省级内部审计协会先进单位,他们是江苏、天津、湖南、湖北、广东、山东、浙江、北京、陕西、安徽、黑龙江、辽宁。

  二、2005年1月中国内部审计协会发布《建设项目内部审计指南》和《物资采购内部审计指南》;3月中国内部审计协会发布了内部审计第16号――20号具体准则;4月下发《中国内部审计协会关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》。协会准则委员会于9月、10月、11月分别在郑州、北京和南京举办了由八省市、三部委内部审计系统参加的“中国内部审计准则宣传推广应用座谈会”。会议总结了宣传推广应用准则活动中的先进经验和先进典型。

  三、2005年6月,中国内部审计协会召开第五次会员代表大会和全国内部审计“双先”表彰会。会议选举产生了第五届理事会、常务理事会和领导成员。审计署表彰了2002-2004年全国内部审计242个先进单位和269名先进工作者。

  四、2005 年 7 月,国际内部审计师协会第 64 届国际大会全球委员会及领导人论坛在美国芝加哥召开。中国内部审计协会副会长兼秘书长易仁萍率领中国内部审计协会代表团出席会议。秘书长易仁萍与IIA执行主席就中国内部审计的发展情况进行了友好的交流。大会安排的4次大会发言和11个专题的88场报告会都是当前国际内部审计的热门话题,交流的主要专题有:(1)当前内部审计管理的问题;(2)2005年的舞弊审计;(3)萨班斯法案的今天和明天;(4)当前信息系统审计的发展;(5)内部审计的****实务;(6)风险管理中的审计关注点;(7)职业发展中的关键技术;(8)公司治理中的挑战等。

  五、中国内部审计协会于2005年9月、11月分别在昆明市和厦门市召开内部审计准则研讨会。昆明会议对 “经济性审计”、“效率性审计”、“效果性审计” 等7个具体准则进行了研讨。厦门内部审计准则研讨会对“内部审计机构的管理”、“内部审计机构与董事会或适当管理层的关系”、“内部审计的控制自我评估法”和“独立性与客观性”四个具体准则进行了研讨和定稿,四个具体准则已完成了发布前征求意见的工作。

  六、2005年9月和10月,中国内部审计协会在石家庄市和大连市召开了舞弊的防范与检查、现代企业风险管理两个理论研讨会。舞弊的防范与检查研讨会收到论文116篇,评选出一等奖3篇,二等奖6篇,三等奖30篇。现代企业风险管理研讨会收到论文153篇,评选出一等奖4篇,二等奖8篇,三等奖40篇。

  七、2005年9月,亚洲内部审计联合会2005年亚洲内部审计大会在日本东京召开。王道成会长率中国内部审计协会代表团参加了此次大会,这次大会的主题是“内部审计向管理层增加价值”,会议的内容体现了国际内部审计发展的潮流和趋势,国际内部审计如何确定自身价值,如何提供高质量服务,面临IT技术被广泛运用的时代,如何进行个人信息保护和安全性审计。这次会议提议2007年亚洲内部审计大会在中国举办。

  八、2005年10月,由中国内部审计协会承办的第5届海峡两岸内部审计研讨会在南京审计学院召开。会议的主题是:公司治理与内部审计。两岸内部审计界的代表共聚一堂,就公司治理与内部审计的问题进行演讲和讨论。

  九、2005年11月19至20日,国际注册内部审计师(CIA)2005年考试在全国20个考点举行,全国共有14307人报名参加CIA考试。

  十、2005年10月21日,安徽省第十届人民代表大会常委会第19次会议审议通过了《安徽省审计监督条例》,此条例第七章对内部审计做了具体规定,自2006年1月1日正式实施。12月2日云南省第十届人民代表大会常委会第19次会议审议通过了《云南省内部审计条例》,条例自2006年1月1日起正式施行。

 

来源:审计署网站

 

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